送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-25 16:27

你好!账上要反应啊。但是跟你之前少计提的没关系啊。

kj_opm8X6rUshMH 追问

2017-07-25 16:28

我就怕做错再找老师确认下。那抵减的税款要怎么反应?具体分录如何做?

宋生老师 解答

2017-07-25 16:30

你好!没事的。购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入

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你好 欠费一般不能开,你可以试一下,开不了会有提示。
2020-06-17 09:30:11
你好,同学,主表填23栏的。
2020-05-15 15:12:59
你本期想抵扣吗 想抵 3-4栏也填写280
2020-05-11 15:52:24
你好,计入管理费用——办公费
2016-12-01 14:21:54
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2019-08-16 11:47:18
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