送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-25 17:43

开具发票的时候借;应收账款 153000   贷;主营业务收入  应交税费 
收到尾款借;银行存款  贷;应收账款  81000

甜甜的笑笑 追问

2017-07-25 17:48

是我们销售东西。他们提前付款72000,我做的分录是借银行存款贷应收账款,后来发来给别人开了,我做的借应收账款153000贷主营业务收入贷应交税费,尾款还没有收到,可是要把之前的72000冲了??还是你说的这样做

邹老师 解答

2017-07-25 17:50

你好,没收到尾款只需要做两笔分录 
借;银行存款   贷;应收账款  72000 
 开具发票的时候借;应收账款 153000 贷;主营业务收入 应交税费

甜甜的笑笑 追问

2017-07-25 17:52

@邹老师:好的,那我把那收到81000的款那逼分录坐上就好

邹老师 解答

2017-07-25 17:53

你好,尾款收到了就做,没有收到就不需要做这笔分录 
借;银行存款 贷;应收账款 81000

甜甜的笑笑 追问

2017-07-25 18:01

@邹老师:@104*302:我们只收了72000元,我做的借银行存款贷应收账款,余额表借方有余额72000元了,发票然后给开出去153000我做了额,分录,剩下81000还没有收到,可是那72000还在挂账应该确认收

邹老师 解答

2017-07-25 18:02

你好,应收贷方就是预收,有什么问题吗

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