- 送心意
朱小慧老师
职称: 注册会计师,初级会计师
2023-01-13 12:03
您好 解答如下
借:应付职工薪酬—福利费
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
你好,是这样处理
借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
先计提:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
再支付
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。
工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-05-19 14:57:05
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朱小慧老师 解答
2023-01-30 11:06