当时的凭证是:借:应付职工薪酬-职工福利费,应交税费-应交-进项 贷:应付账款应该怎么处理呢?怎么处理呢?怎么做进项转出呢?会计账务处理怎么做呢?
丽丽
于2017-07-26 10:22 发布 1227次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29

你好,分录对的,如果是生产部门的福利费,可以计入生产成本-职工薪酬。
2019-04-26 17:19:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

这个工资总额是应付职工薪酬-工资,不包括福利费的
2018-01-18 09:07:31
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