送心意

田老师

职称会计师

2017-07-26 13:03

报销:借:管理费用    贷:应付职工薪酬-福利费 
付款:借:应付职工薪酬-福利费  贷:库存现金 
这样做凭证对不?

田老师 解答

2017-07-26 10:58

先进入应付职工薪酬--福利费,月末转入管理费用-福利费

田老师 解答

2017-07-26 22:53

报销付款借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金,月末转入借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费

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相关问题讨论
先进入应付职工薪酬--福利费,月末转入管理费用-福利费
2017-07-26 10:58:41
应该是报表公司设置的问题,可以修改一下报表 公式 。
2019-06-27 10:10:35
你好,建议归结到管理费用
2023-12-11 15:38:01
3.公司购买的五金费用计入管理费用-修理费
2020-06-09 10:24:05
你好,录业务活动成本
2024-01-02 14:34:27
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