上个月多提的水利费98.03元 ,这个月冲减这样做对吗,上个月计提的时候,是借:营业税金及附加196.05 贷应交税费-水利费196.05 转本年利润时候,借:本年利润196.05 贷:营业税金及附加196.05 ,交的时候,借:应缴税费-水利费98.02,贷银行存款98.02, 把多提的转出,是不是就是 ,借应交税费-水利费98.03 贷本年利润98.03 第二季度的所得所已经交了,这样会不会影响呢比较着急,能帮解答一下吗
A娇
于2017-07-26 13:33 发布 764次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
是的
2016-09-29 17:34:53
你好,同学,房产税和土地使用税的会计分录是:计提时:借:税金及附加贷:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税;支付时:借:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税 贷:银行存款
2019-03-28 10:34:17
冲销借;应交税费 贷;税金及附加
借;税金及附加 贷;本年利润
2017-07-26 13:35:23
您好
借:银行存款 贷:应交税费-房产税 应交税费-土地使用税 结转: 借: 应交税费-土地使用税 贷:利润分配-未分配利润
这个正确
2019-03-28 10:14:16
您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
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