公司因退回销售方的产品,会收到销售方开给的红字发票,这批货是去年的,进项票早已收到,并且早已抵扣,这次的红字发票的税额可以跟公司本月开出的专票的税额算在一起交税吗,因为这批红字发票的税额大概有6千块钱,如果可以跟本月的销项税一起的话,就多拿点进项票去验赛。不然这个月要交好多税哦。
Blacksky
于2017-07-26 14:30 发布 1185次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-26 14:33
红字发票本月对你们而言属于进项税转出,视同是需要交增值税的金额(红字的税额)
相关问题讨论
红字发票本月对你们而言属于进项税转出,视同是需要交增值税的金额(红字的税额)
2017-07-26 14:33:11
你好 采购方填写红字信息表,销售方开红字发票。
2020-06-20 15:07:04
你好,销售方申请红字信息表
2021-09-27 14:46:29
等他开具红字发票后,你们冲红就可以了
2018-12-04 10:11:09
2016.12.31收到的发票为什么17年4月就不能抵扣?
2017-12-25 16:14:38
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Blacksky 追问
2017-07-26 14:35
李爱文老师 解答
2017-07-26 14:39