- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-13 16:55
你好 ;总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账.
相关问题讨论
这种问题你咨询一下你们软件售后服务
2020-01-05 06:07:32
你好!把你QQ管了试试
2016-04-27 14:02:59
你这是什么财务软件呢
2020-04-07 10:23:08
主要影响往来科目(如应收 / 应付账款)的明细数据,仅挂错和正确的两个对方名称余额会一减一增,一级科目总额、资产负债表总额都不变,同时要删掉 2025 年 1 月的红冲更正凭证,避免重复调整。
2025-10-22 10:06:06
你好,你在哪里过账的,就去哪里反过账
2024-04-09 16:21:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



夏花花 追问
2023-01-13 17:05
meizi老师 解答
2023-01-13 17:56