我们跟一客户是月结,这个月有产品售价出现问题,月底经协商 老板同意其中两款降价2千,但是这个月前面的单已经做账了,这中间的差价应该怎么做账?
Kobe123
于2015-02-03 13:59 发布 558次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-02-03 16:39
不用开发票,以后也不需要开,账务怎么处理
相关问题讨论

这个折扣记入财务费用
2014-09-26 16:57:13

已经开发票了吧,开红字发票冲减以前确认的收入和应收账款
2015-02-03 14:32:50

【例】甲公司2007年7月18日销售一批商品,增值税发票注明的售价为40000元,增值税为6800元,该批产品的成本为35000元。货到后买方发现商品质量与合同要求不一致,要求给予价款5%的折让,甲公司同意折让。为此甲公司所做的会计分录为:
7月18日销售实现时:
借:应收账款 46800
贷:主营业务收入 40000
应交税费——应交增值税(销项税额) 6800
借:主营业务成本 35000
贷:库存商品 35000
发生销售折让时:
借:主营业务收入 2000
应交税费——应交增值税(销项税额) 340
贷:应收账款 2340
实际收款时:
借:银行存款 44460
贷:应收账款 44460
2014-11-29 19:49:20

你好!可以入到销售折扣与折让。没启用这科目呀可以算到销售费用。
2014-11-18 15:18:18

财务费用-现金折扣
2015-09-07 10:40:27
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