收到厂家7月份的入库单,销售清单,还有以前6月份发票和7月份的发票,请问发票是等抵扣后在做帐吗?还是现在怎么做呢?入库单的金额和发票金额全是对不上的
阳光
于2017-08-03 17:25 发布 683次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以现在做账,也可以等到认证了做账
2017-08-03 17:30:16
你好,为什么会发生发票与清单不一致呢
2017-09-21 10:46:19
分三次开吧,没有销售清单不合适,没有清单可以抵扣只是不规范
2017-03-26 18:52:06
您好!这个可以重新打一份的。
2016-06-13 11:10:18
您好。发票联一起做到账里,是凭证附件的一部分
2019-12-26 09:21:13
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