老师,在商业会计期筹建核算联系中,筹建期业务9 向江苏百姓预付货款1百万,但是在业务12中答案给出的分录中冲抵了预付账款1126803.6元,这之间的差额,应该确认为负债或者其他方式支付余款。这笔账答案是不是有错误呢,请解释下,谢谢
美丽的银耳汤
于2015-02-05 13:11 发布 729次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2015-02-05 13:30
可以做预付账款100万,再做应付账款126803.60,也可以直接做预付账款1126803.60,这样的话到时候预付账款的余额就在贷方了,也是应付账款的意思,最终的结果是一样的,只是处理方法不同而已。还有你之前问的张强报销的办公家具等进进项税额抵扣的问题,增值税专用发票才可以抵扣,增值税普通发票是不可以抵扣的。
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