送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-08 10:30

你好,需要先计提,然后支付的

王翠翠 追问

2017-08-08 10:40

@邹老师:好的谢谢

邹老师 解答

2017-08-08 10:40

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好!后面这种是对的了.
2019-04-04 14:29:43
借:银行存款。贷:管理费用-工会经费 凭证是可以的,为便于财务软件取数,建议费用 借方红字
2020-07-07 15:35:42
你好,不用的,这么做就行
2019-07-02 11:34:14
您好,需要计提的。如果是直接记入管理费用也行。
2017-04-08 15:25:59
如果当时就计提正确的做法是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 使用时 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 所以只是中间缺少了 应付职工薪酬的科目的使用 所以用错账更正法 现在重新体现出这个过程来就是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
2016-07-26 10:11:03
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