和供应商上个季度有个返点,这个季度提货时,用了这个返点。收到的发票,返点按折扣给我们一起开了。那我这边这批货入库、出库这个返点怎么做账?
路人雪
于2017-08-09 16:28 发布 1147次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-09 16:30
根据实际情况,实际款项入账即可
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需要支
2019-10-20 10:15:26
问题是,货物种类数量很多,这个折扣没有办法分摊在每件货物上,货物是分别卖给不同的客户的,对于出库成本怎么核算比较准确?
2017-08-09 16:33:07
那老师这个库存商品我们得账面不是多了吗?多余的这部分库存怎么处理呢
2020-06-13 09:30:09
发票日期是7月7日,按我们入库的时间来入账,是吧?
2016-07-20 16:10:50
您好,退货做借:库存商品-出库 贷:库存商品 又入库冲回分录就可以了
2018-09-18 16:13:56
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