送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-10 15:37

两个公司一直分开按两个公司做账。现在结余一个正一个负。发现是同一个公司。只是名字叫的不同。现在想把他们合并一起把余额做平。怎么处理。怎么做分录呢

颖~ 追问

2017-08-10 15:58

给我们付款的公司,借应收账款 贷其它应付款。我们给对方开票的公司,借其他应收款 贷应收账款这样对么???

邹老师 解答

2017-08-10 15:33

借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;银行存款  贷;其他应付款

邹老师 解答

2017-08-10 15:37

借;其他应付款    贷;应收账款

邹老师 解答

2017-08-10 15:58

你好,是的,是这样处理

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相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
第一种你能通过应收账款看到具体的客户
2020-06-01 09:39:48
应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
2018-04-12 14:28:43
这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
2018-04-12 14:32:51
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