6月出售固定资产,当时开票是按3%税率开具发票并进行了申报,7月申报完后发现发票开错且开具红字发票后重新开具17%税率的发票,请问现在增值税申报表怎么填?
沐一杰
于2017-08-10 18:00 发布 1187次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-10 18:02
你好,6月份正常申报
7月份按正数减去负数之后的金额申报
相关问题讨论
建议等对方开了红字发票再做进项税额转出
2018-11-07 17:45:56
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好,6月份正常申报
7月份按正数减去负数之后的金额申报
2017-08-10 18:02:48
,开具发票之后在做转出
2018-11-07 17:24:54
第一个购买方没有认证,没有抵扣的,不需要做进项转出,
第二个购买方已经认证抵扣了,即使没有开负数发票,也得进项转出
2022-06-02 13:59:29
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沐一杰 追问
2017-08-10 18:05
邹老师 解答
2017-08-10 18:06