送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-13 10:57

借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬

追问

2017-08-13 11:14

付出去的时候不是 借应付职工薪酬 贷银行存款吗老师   这个工人工资是8.6日支的     付的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款  月底再计提吗

邹刚得老师 解答

2017-08-13 11:16

你好,在支付的时候,做计提,然后支付,同时进行

追问

2017-08-13 11:18

好吧  老师 这样太麻烦了   还要单独列出他的工资表    他这个可直接付计提的白条和凭证吗   我是内账

邹刚得老师 解答

2017-08-13 14:40

你好,需要有工资表作为附件的

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-08-13 10:57:54
你好,也是需要计提的
2019-09-07 09:02:47
你好,内账的工资也是五万计提折旧
2019-09-07 08:52:18
1月要做工资计提,然后2月做发放的处理
2019-02-18 10:24:33
你好 你内账的话看你 可以不计提 直接发放做账也行,如果是税务帐的话是必须要计提的。借管理费用-劳务费贷银行存款 提成和工资做借管理费用-工资贷应付职工薪酬 支付借应付职工薪酬贷银行存款等
2019-08-14 09:56:40
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