- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-13 10:57
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-08-13 10:57:54
你好,也是需要计提的
2019-09-07 09:02:47
1月要做工资计提,然后2月做发放的处理
2019-02-18 10:24:33
你好,内账的工资也是五万计提折旧
2019-09-07 08:52:18
你好 你内账的话看你 可以不计提 直接发放做账也行,如果是税务帐的话是必须要计提的。借管理费用-劳务费贷银行存款 提成和工资做借管理费用-工资贷应付职工薪酬 支付借应付职工薪酬贷银行存款等
2019-08-14 09:56:40
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