送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-11-03 16:52

老师,请问我们收客户款的时候怎么做分录,给客户红利的时候怎么做分录

纯净 追问

2015-11-04 11:13

那老师我们公司对外放贷的时候怎么做分录,收到客户交来的利息分录怎么做

纯净 追问

2015-11-04 11:34

老师,借 银行存款 贷 其他应付款; 
红利:借 其他应付款 贷 银行存款
这个对吗,这样不就在账上减了客户的本金了吗?这个账对吗,客户不也不答应吗,到时候对账的时候能对吗

纯净 追问

2015-11-04 11:47

老师,那收到客户款项的时候的其他应付款是不是入账的时候就计算出应该给客户的红利,这个时候的其他应付款包括了本金和应付的红利?如果那样的话我就能理解了

纯净 追问

2015-11-04 11:51

这个是按月计提还是按季度或者年计提,是不是得根据公司的制度进行呢
那计提红利的时候会计分录怎么做呢?

纯净 追问

2015-11-04 13:43

老师,您能具体说一下计入什么成本或费用吗

罗老师 解答

2015-11-03 16:48

,可能还还没有找到合适的贷款人,如果一直不房贷,那就是庞氏骗局。

罗老师 解答

2015-11-03 16:48

,可能还还没有找到合适的贷款人,如果一直不房贷,那就是庞氏骗局。

罗老师 解答

2015-11-03 17:05

借 银行存款 贷 其他应付款; 
红利:借 其他应付款 贷 银行存款

罗老师 解答

2015-11-04 11:41

分配红利的时候,也确认为 其他应付款;
你们企业赚的利息的差价,对吧。

罗老师 解答

2015-11-04 11:49

计提分配红利的时候增加其他应付款即可。

罗老师 解答

2015-11-04 13:11

根据对客户的承诺
借 成本或费用科目 贷 其他应付款-

罗老师 解答

2015-11-04 13:56

营业成本

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