因为各种原因,6月认证的发票在7月没有全部抵扣,8月想抵扣这一部分系统就报错了,税务局让走未按期申报的流程,可是这个流程的要求非常高,很难通过,请问是否可以让销货方开具红字发票,然后再重新开蓝票进行认证抵扣呢?红字发票冲减的到底是抵扣金额还是认证金额呢
成就的小土豆
于2014-09-14 09:44 发布 793次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2014-09-14 10:12
不能开红字发票,已经认证是开红字发票,但你在开红字通知单时,需要根据红字通知作进项税转出,你本身抵扣,又进项转出,你开蓝票认证抵扣,综合下来,还这份发票还是没有抵扣到。
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不能开红字发票,已经认证是开红字发票,但你在开红字通知单时,需要根据红字通知作进项税转出,你本身抵扣,又进项转出,你开蓝票认证抵扣,综合下来,还这份发票还是没有抵扣到。
2014-09-14 10:12:01
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你好,如果抵扣了,就是购买方申请
如果没抵扣,就销售方申请
申请之后开红字发票
2018-08-30 16:44:49
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同学你好
让他再红冲剩下的哦,然后重新给你开
2020-10-18 06:48:01
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红字就是负数发票的意思
红字是负数发票,重新开的是正确的发票
2016-05-31 19:58:02
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您好,已经抵扣是需要购买方开具发票信息表的,您可以网上搜一下,有模板的
2020-06-15 20:52:46
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