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惠栋梁
于2017-08-16 19:25 发布 2073次浏览
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-16 19:26
不是每月必须做,也可以是年末12月份一次性做
惠栋梁 追问
2017-08-16 19:57
@李爱文老师:结转增值税会计分录,借应交税费――应交增值税(销项税额)贷,应交税费(应交增值税进项税额)二者差记入,贷应交税费――应交增值税――转出未交增值税,借,应交增值税――转出未交增值税贷,应交税费――未交增值税。是这样写会计分录吗
李爱文老师 解答
2017-08-16 19:58
你写的分录是交增值税的情况,还有一种情况是不交增值税的分录
2017-08-16 19:59
@李爱文老师:不交的要写不
2017-08-16 20:01
不交的, 要将留抵税额转到“应交税费——未交增值税”科目的借方,这就是不交税的
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李爱文老师 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
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惠栋梁 追问
2017-08-16 19:57
李爱文老师 解答
2017-08-16 19:58
惠栋梁 追问
2017-08-16 19:59
李爱文老师 解答
2017-08-16 20:01