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烟花雨
于2017-08-17 19:03 发布 1146次浏览
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-17 19:06
对于专用发票,进行验进项税处理,验票后做进项税处理。 但是上述业务需要做进项税转出处理 对于进项税转出的金额是: 进项税额*免税收入/(免税收入+征税收入)
烟花雨 追问
2017-08-17 19:19
老师取得专票时先认证,然后申报抵扣时填增值税附表2,在本期认证相符且本期申报抵扣栏填专票上的全部金额和税额,在进项税额转出的免抵退税办法不得抵扣的进项税额栏填转出的进项对吗?
李爱文老师 解答
2017-08-17 19:22
一、先进项专用发票认证,做增值税附表2,在“本期认证相符且本期申报抵扣”栏填专票上的全部金额和税额。 进项税额转出,填写在“其中:免税项目用”栏式
2017-08-17 19:25
@李爱文老师:好的,谢谢老师!
2017-08-17 19:29
共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询,我在这儿等你问
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李爱文老师 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
★ 5.00 解题: 1 个
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烟花雨 追问
2017-08-17 19:19
李爱文老师 解答
2017-08-17 19:22
烟花雨 追问
2017-08-17 19:25
李爱文老师 解答
2017-08-17 19:29