公司六月购买了机油一共1908元,六月对方没有给我公司开发票,我做的分录是:借:库存商品-机油1908 贷:银行存款1908 请问如果八月对方给我公司开的是增值税专用发票,八月份针对这笔分录应如何处理?
一笑而过
于2017-08-20 15:25 发布 520次浏览
- 送心意
职称:
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是的
2016-11-08 10:46:47
冲销原分录,再发票的金额重新入账
2017-08-20 15:54:50
借应收账款113
贷主营业务收入100
应交税费-销项税额13
2021-06-02 13:38:15
你好,是的,。没有进项税额的,含税金额入库就好
2020-04-02 16:52:37
你好!
做调整分录
借:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-08-10 08:01:17
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