税负的问题,就是公司在16年12月份有2张进项票没有认证,导致公司16年12月的应纳税额为28238.31,公司于2017年1月初交了税款28238.31,然后公司于1月份把16年12月未认证的2张进项票在1月全部认证,所以导致1月份开始就有留抵税额,直到2017.7月份都没有交过税(公司当月回来的进项票全部都认证了的),统计 了一下2017.1-7月的进项为560191.83,销项为555693.65,不含税销售额为3268786.35,那17年的税负应该怎么算呢?是用282
黄平
于2017-08-26 15:58 发布 787次浏览
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