是不是这样写更完善一些?(1)发现盘亏 借:待处理财产损益 126500 贷:原材料 126500 (2)查明原因,属于管理不善 借:管理费用--k材料盘亏 148005 贷:待处理财产损益 126500 应交税费--应交增值税(进项税额转出)21505
毛毛
于2017-08-28 15:40 发布 966次浏览

- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息