- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 你说的是书上的,实务中是收到发票时再红冲,这样方便。
2020-02-14 17:25:55
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请您将发票对应的业务背景介绍一下?
2019-04-03 10:53:52
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你好 你们实际业务是什么 是已经付款未开票 是购货还是什么业务?
2019-08-06 11:52:58
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根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-30 22:40:58
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一、 这个可以入账处理。这个是交的社保费
二、付X年X月的社保费
借:管理费用——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
2019-07-07 19:41:43
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