送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-31 12:53

转入固定资产清理的价值=48000-2000
处置当月需要计提折旧的

一笑而过 追问

2017-08-31 14:04

老师,这个固定资产是六月份购买的,本应七月份才应开始折旧,但我处理错误,从六月份就开始折旧了,我应怎么更正呢?

邹老师 解答

2017-08-31 14:05

你好,冲销计提的折旧

一笑而过 追问

2017-08-31 14:08

我六月做的分录是(有十项固定资产,包括这个固定资产)借:销售费用-汽车费用  4366.56  贷:累计折旧-汇总数 4366.56 老师,也就是说我六月多计提了,应如何处理、借:累计折旧 897  贷:销售费用-汽车费用  897  这么冲销可以吗?还是应用红字凭证冲销后再写张正确的分录?

邹老师 解答

2017-08-31 14:10

你好,可以这样冲销
         借:累计折旧 897  贷:销售费用-汽车费用  897

一笑而过 追问

2017-08-31 14:41

@邹老师:您的意思是说,七月可以冲销六月多计提的累计折旧费用897,对吗?

邹老师 解答

2017-08-31 14:45

你好,是的,都计提了是可以做相反分录冲销的

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