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come on !
于2017-08-31 23:22 发布 1608次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-31 23:32
谢谢老师!全明白了!您的扣扣多少?
come on ! 追问
2017-08-31 23:36
在哪里能找到您?每次问问题只有您明白我的问题
2017-08-31 23:40
好吧,下次想问您只能碰运气了…
王雁鸣老师 解答
2017-08-31 23:27
您好,哦,进项税申报抵扣的分录,如果当时按取得的记入了应交税费-应交增值税-进项税的,不再做分录处理。如果当时借;库存商品等科目,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款的,申报抵扣时,借;应交税费-应交增值税-进项税,贷;应交税费-待认证增值税。减免税有余额的,结转,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。
2017-08-31 23:33
您好,不客气,一般情况下,这里是不允许留下扣扣的,不好意思了。
2017-08-31 23:39
您好,不会吧,其他老师也是一样的吧。我一般情况下,业余时间在这里解答问题的。
2017-08-31 23:46
您好,好的,祝您好运。谢谢。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2017-08-31 23:27
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