送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-03 15:09

8月这样做行吗?商品要暂估入库吗,可是9月开票要开两个13.9万,也就是27.8万。我该怎么做分录,还要冲掉那两台定金2万

月白_朵朵 追问

2017-09-03 15:52

为什么是其他应付款啊,这是付的余款,之前付的有两万定金呀,走的是老板私户,那我八月份到底确不确认收入,入不入库

月白_朵朵 追问

2017-09-03 15:54

如果我8月就确认了收入,但没进项票,我不是要交那么多税

邹老师 解答

2017-09-03 15:03

你好,可以这样做分录处理的

邹老师 解答

2017-09-03 15:13

你好,收到定金,贷方是其他应付款 
货物到了,发票没到才需要做暂估处理 
借;其他应付款   银行存款等科目  贷;主营业务收入 应交税费

邹老师 解答

2017-09-04 08:37

你好,其他应付款是冲销之前的定金部分

上传图片  
相关问题讨论
如果是定金,可直接做预收 借:库存现金 / 银行存款 贷:预收账款—定金
2019-08-24 09:10:37
借预付账款 贷银行存款
2016-07-08 13:42:38
你好,预付定金时,会计分录为: 借:预付账款 贷:银行存款
2022-01-19 09:58:24
你好 付定金/订金? 借 预付账款/应付账款 贷记银行存款 这两金在法律上有区别,在会计核算上并没有区别!
2019-03-21 18:35:16
你好 借;其他应收款 贷;银行存款
2018-10-10 08:53:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...