送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-04 10:38

你好,办公室的租金计入管理费用核算

燕子°o_O 追问

2017-09-04 10:41

内账,做商品的原材料库存是10000元,9900卖给应付款冲抵,借:应付账款   贷:原材料,中间差额月底怎么结转?@邹老师:

邹老师 解答

2017-09-04 10:42

你好,可以用营业外支出

燕子°o_O 追问

2017-09-04 10:44

可以做,借:本年利润  贷:其他业务支出吗?@邹老师:

邹老师 解答

2017-09-04 10:47

你好,你是做   借:应付账款 贷:原材料  这个分录的差额,可以通过管理费用或营业外支出调整的

燕子°o_O 追问

2017-09-04 10:49

是材料价格的差额,库存是10000,卖出是9900,这100元的差额@邹老师:

邹老师 解答

2017-09-04 10:51

你好,是的,计入管理费用或营业外支出

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