送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-09-04 23:15

借:管理费用 
贷:应付职工薪酬-福利费 
借:应付职工薪酬-福利费 
贷:银行存款

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2017-09-04 23:15:55
您好,采购后,借:原材料,贷:现金或者银行存款等科目,领用时,借:生产成本,贷:原材料。
2016-11-26 12:33:21
一般纳税人应贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)科目,小规模纳税人应贷记”应交税费——应交增值税“科目。为什么这两个贷记不同?
2015-11-19 16:27:32
按实际收到、应收或者预收的金额,借记“银行存款”、“应收账款”、“应收票据" 、”预收账款“按确认的营业收入,贷记”主营业务收入“科目预收账款是一项负债为什么与其他资产在借方?
2015-11-19 15:07:54
你好,要调整分录,借应交税费一应交增值税0.06,贷主营业务收入0.06
2018-10-17 16:34:30
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