请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

一员工借款5000,报销840,之前报销应退1014、怎么做账。
答: 借款 借:其他应收款——XX 5000 贷:银行存款 5000 报销 借:费用类科目 840 贷:其他应收款——XX 840 应退款 借:其他应收款——XX 1014 贷:库存现金 1014
员工借款1000元。报销了922元。还欠公司78。接着借公司1922元。(其实2000去除那应退的78元)怎么做账
答: 一、 借:其他应收款——XX个人 1000 贷:银行存款(或库存现金) 1000 二、报销922元 借:费用类科目 992 贷:其他应收款——XX个人 992 目前其他应收款借方是78元,欠公司78元 三、借:其他应收款——XX个人 1922 贷:银行存款(或库存现金)1922 合计欠2000元
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
三联的借条怎么使用呢?一联是存根?二联记账?三联是还款或报销时交给借款人吗?模拟一下借款时的情景,借款后要把一联给借款人吗?还是把一联留着做账?还款时二联怎么使用?三联又怎么使用?
答: 你好 借款单我们之前买的是一联的 也有两联的 ,一联的公司做账,二联的话一联做账,一联给员工

