- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
2月回票,借管理费用4689应交税费281贷预付账款4970 同时冲销1月预提分录 借管理费用通讯费 -5000元贷预提费用通讯费 -5000元
2020-03-19 10:06:34
你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
2017-09-08 09:39:05
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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