之前已经进项转出的税额,上个月开了红字信息表,现在报税增值税申报表二里面第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”如果再填一次金额不是就多转出了一次吗?然后填负数又保存不起,还是填0?
左岸
于2017-09-12 11:30 发布 1800次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
你好,附表二保存了,你看下主表没法自动取数吗?
2023-08-15 12:57:53
您好,一般按照红票信息表累计金额转出处理。
2022-05-17 09:22:08
你好 你的实际业务是什么
2019-06-20 16:37:23
你这个不需要,你这个开红字信息表,不需要勾选抵扣,你选择不抵扣,不填写转出就可以
2020-03-18 17:05:04
您好,发票已经勾选认证,系统默认在当期进行抵扣。你当月正常抵扣处理,下月收到工资发票再根据红字发票做进项税额转出处理。你当月开出红字信息单给对方开红字发票
2019-04-08 14:12:23
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