送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-13 21:33

你好,收入冲红,相应的成本也需要冲销的          
借;应付职工薪酬   原材料等科目  贷;主营业务成本

angel 追问

2017-09-13 21:36

老师,电费发票之前做账的时候借主营业务成本   应交税费,  现在怎么冲回?是不是做错了?

邹刚得老师 解答

2017-09-13 21:37

借;应付账款等科目   贷;主营业务成本 
做计入成本的相反分录

angel 追问

2017-09-13 21:48

老师,交电费的钱也冲回来?

邹刚得老师 解答

2017-09-13 21:52

你好,钱一般是挂账,因为你只是成本冲回,电费款项并没有退回

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相关问题讨论
可以,但是你最后没有发票要转营业外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周转材料 贷:银行存款 没票不能税前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份开给对方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入库并在当月收到发票,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 下月才付款,借;应付账款,贷;银行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好计提一下,分录 上交时 借:应付职工薪酬-社会保险费 750 贷:现金或者银行存款 750 计提时 借:管理费用-社会保险 750 贷:应付职工薪酬-社会保险费 750
2016-11-09 14:18:26
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