老师,2022年12月份增值税纳税申报表填写了未开票销售及销项税(当时客户没要求开票,申报了收入),2023年1月份客户要求开票了,增值税纳税申报表要把未开票销售冲回,这有问题吗?申报时候有风险提示,请看图片
溪客
于2023-02-09 14:09 发布 553次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-02-09 14:10
你好; 你红冲了之后 ; 你正数减去负数后 ; 你的金额 够红冲吗
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10
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