如果已认证的进项专票转出的完整分录怎么做啊?是借:管理费用 510 贷:应交税金~增值税~进项税额转出 510 然后再结转借:应交税金~增值税~进项税额 510 贷:应交税金~增值税~转出未交增值税 510
天空放晴
于2017-09-19 12:25 发布 2481次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-19 13:15
借:管理费用 510 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
相关问题讨论
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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