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时光飞逝 岁月如梭
于2017-09-21 10:20 发布 3438次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-21 10:23
老师再问一个问题,假设上月开出4万的含税票,这个月红冲3万,要做账的吗?多出来的税款如何缴纳?
时光飞逝 岁月如梭 追问
2017-09-21 10:32
就是做红冲3万的税账?退税的账要做吗?退税怎么解决?
2017-09-21 10:40
这方面我不是特别懂,老师能不能举个例子说明一下?
邹老师 解答
2017-09-21 10:21
你好,如果发票开票限额没有修改,不能超过当月正数发票的金额
2017-09-21 10:26
你好,需要做账的 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 是冲销销项,怎么有多出来的税款呢
你好,你这个冲红不是内销的冲红吗
你好,你正数发票4万,负数3万,只需要按1万申报收入,3万就抵扣了当期的销项税额
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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