送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-21 10:23

老师再问一个问题,假设上月开出4万的含税票,这个月红冲3万,要做账的吗?多出来的税款如何缴纳?

时光飞逝 岁月如梭  追问

2017-09-21 10:32

就是做红冲3万的税账?退税的账要做吗?退税怎么解决?

时光飞逝 岁月如梭  追问

2017-09-21 10:40

这方面我不是特别懂,老师能不能举个例子说明一下?

邹老师 解答

2017-09-21 10:21

你好,如果发票开票限额没有修改,不能超过当月正数发票的金额

邹老师 解答

2017-09-21 10:26

你好,需要做账的 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
是冲销销项,怎么有多出来的税款呢

邹老师 解答

2017-09-21 10:32

你好,你这个冲红不是内销的冲红吗

邹老师 解答

2017-09-21 10:40

你好,你正数发票4万,负数3万,只需要按1万申报收入,3万就抵扣了当期的销项税额

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