老师,对某一家客户,我想启用一个其他应收款会计科目,其他应付款不启用,这样无论是收到款还是付给对方款,都是用其他应收款来做,这样可以吗?比如:借款给对方,是:借:其他应收款-A公司 贷:银行存款。如果是收到对方的借款是:借:银行存款 贷:其他应收款-A公司。这样可以吗?
安安嘛嘛
于2015-11-06 08:54 发布 936次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-11-06 09:02
但是同时启用会有一个问题哦,比如跟A公司之间,到月末的时候有其他应收款的余额,也有其他应付款的余额。这样不方便知道究竟是谁欠谁的。如果用这种方法的话,如果月末其他应收的余额在借方,那么就是对方欠我们的。如果是在贷方,则知道是我们欠对方的。是不是可以这样呢?
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您好
如果要收回的就用其他应收 如果要支付出去的就是其他应付
工资里面您说的是社保个人扣款么?
调帐冲销的时候会计科目不用红字 金额用红字做负数
2019-11-28 22:12:02
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你好,其他应付款和其他应收款都是可以的,就是角度不同。
2019-10-01 09:20:37
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您好!看是什么款了,如果是购买物品的钱就计入预付账款。借:预付账款 贷:银行存款等。
2016-07-20 09:29:22
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你好,只要不是你的收入成本往来科目都是挂这里,
比如借款你收到的,借银行存款贷其他应付款。
别的单位借你单位的或者自付房租,你付出去的,借其他应收款贷银行存款。
2020-05-07 08:02:36
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因为这笔钱先付了,以后押金还得退回来的,就计入其他应收款,如果是未付才计入其他应付款。
2016-09-22 11:31:38
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