送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-27 14:54

那要怎样转成本呢?为什么是预收账款,不是应收账款呢

???? 追问

2017-09-27 15:17

那如果我不确认收入,做预收处理,分录这样做对吗?借,预付账款,贷,预收账款,借递延税款,贷应交税费,交时,借应交税费,贷银行存款,就是这个钱顶了工程款

???? 追问

2017-09-27 15:44

其实我就是不知道递延税款怎么做,谢谢老师了

袁老师 解答

2017-09-27 10:36

如果确认收入条件,就确认收入吧                      借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费

袁老师 解答

2017-09-27 14:55

根据概预算结转成本吧

袁老师 解答

2017-09-27 15:27

也可以的

袁老师 解答

2017-09-27 15:53

这个根据缴纳的税款做即可,其实不用这个科目就行,缴税的时候,借:应交税费贷:银行存款,在借方就是预交的税款

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