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于2017-09-27 10:30 发布 984次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-27 14:54
那要怎样转成本呢?为什么是预收账款,不是应收账款呢
???? 追问
2017-09-27 15:17
那如果我不确认收入,做预收处理,分录这样做对吗?借,预付账款,贷,预收账款,借递延税款,贷应交税费,交时,借应交税费,贷银行存款,就是这个钱顶了工程款
2017-09-27 15:44
其实我就是不知道递延税款怎么做,谢谢老师了
袁老师 解答
2017-09-27 10:36
如果确认收入条件,就确认收入吧 借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费
2017-09-27 14:55
根据概预算结转成本吧
2017-09-27 15:27
也可以的
2017-09-27 15:53
这个根据缴纳的税款做即可,其实不用这个科目就行,缴税的时候,借:应交税费贷:银行存款,在借方就是预交的税款
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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???? 追问
2017-09-27 15:17
???? 追问
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