送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-02-14 11:28

您好!可以的,可以折旧

紫苏 追问

2023-02-14 11:45

那么老师,我既然是根据发票入账,那么我刚开始走入在建工程了,如果我这个月全部转入固定资产折旧了,那么我后面再收到发票,我后面这部分折旧该怎么弄呢?

宋生老师 解答

2023-02-14 11:45

你好!不是,你按合同,全额入账折旧。做暂估,收到发票慢慢冲暂估

紫苏 追问

2023-02-14 11:47

由于我们的工程比较大,数据比较麻烦,我可不可不按照合同的走?我就现在帐里的在建工程,先做转入固定资产,开始折旧,后面根据发票再继续慢慢转入,这样可以吗

宋生老师 解答

2023-02-14 11:48

你好!你这样的话,折旧的时间不同了。1月转入的跟4月转入的,折旧开始时间不同

紫苏 追问

2023-02-14 11:51

对的,我知道,我现在纠结的就是这里,你的意思,就是我如果合同签订的是1千万,我开始就做账:借固定资产  贷:应付账款-暂估 ,以后收到发票的话,就走:借应付账款-暂估  贷,银行存款那暂估里包不包括进项税????

宋生老师 解答

2023-02-14 11:52

你好!包括的,要包括进项

紫苏 追问

2023-02-14 11:53

那你看我上面的会计分录,收到发票后,该怎么走账???税怎么走???

宋生老师 解答

2023-02-14 11:57

你好!你先借固定资产—xx资产 1000/1.13 应交税费-应交增值税-待认证进项税-暂估100/1.13*0.13 贷应付账款暂估
然后 每次收到一部分,就借应付账款 贷银行存款
借:应交税费-应交增值税-待认证进项税-暂估   贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税-暂估

紫苏 追问

2023-02-14 12:13

老师,好聪明,还有就是刚才我问的我们厂房的合同是一个亿的,但是,我们收到发票是7000万,因为一个亿里面有6%,9%,还有13%的发票,这样我没法做暂估,我现在能不能把走到在建工程里的3000万做折旧,然后后面的等以后再折旧呢?????

宋生老师 解答

2023-02-14 12:24

你好!可以的。可以这样操作,分成几个项目分开折旧

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