送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-29 14:50

发票开的274000实付270400,老师能把每步分录说下吗,谢谢

月白_朵朵 追问

2017-09-29 15:03

就是我们直接少付3600元,应付274000,实际付出270400

月白_朵朵 追问

2017-09-30 13:36

借库存商品借应交税费进项税,贷预付账款270400,贷主营业务成本3600/1.17贷进项税转出3600/1.17×0.17?

吴月柳 解答

2017-09-29 14:46

你好,返利的分录不是用营业外收入,而是直接冲减车的成本,借:预付账款或应付账款   贷:库存商品才对,如果是发票开了274000的话需要转出3600的增值税

吴月柳 解答

2017-09-29 14:54

那返回来是直接汇到公户还是冲减应付账款?

吴月柳 解答

2017-09-29 15:06

购入,借:库存商品274000  贷:应付账款274000,付款,借:应付账款274000  贷:库存商品3600  银行存款270400

吴月柳 解答

2017-09-30 13:50

如果已经结转成本就可以这样冲减成本。

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