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月白_朵朵
于2017-09-29 14:40 发布 658次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-09-29 14:50
发票开的274000实付270400,老师能把每步分录说下吗,谢谢
月白_朵朵 追问
2017-09-29 15:03
就是我们直接少付3600元,应付274000,实际付出270400
2017-09-30 13:36
借库存商品借应交税费进项税,贷预付账款270400,贷主营业务成本3600/1.17贷进项税转出3600/1.17×0.17?
吴月柳 解答
2017-09-29 14:46
你好,返利的分录不是用营业外收入,而是直接冲减车的成本,借:预付账款或应付账款 贷:库存商品才对,如果是发票开了274000的话需要转出3600的增值税
2017-09-29 14:54
那返回来是直接汇到公户还是冲减应付账款?
2017-09-29 15:06
购入,借:库存商品274000 贷:应付账款274000,付款,借:应付账款274000 贷:库存商品3600 银行存款270400
2017-09-30 13:50
如果已经结转成本就可以这样冲减成本。
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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月白_朵朵 追问
2017-09-29 15:03
月白_朵朵 追问
2017-09-30 13:36
吴月柳 解答
2017-09-29 14:46
吴月柳 解答
2017-09-29 14:54
吴月柳 解答
2017-09-29 15:06
吴月柳 解答
2017-09-30 13:50