公司今年一年都没有收入,只有一些费用,年底汇算清缴所得税的时候,用不用交税?业务招待费全额调增,所得税是不是要全额缴纳?还是年底只是报数据不用交税?汇算清缴的课还没听完!
坐看云起
于2017-09-29 16:18 发布 1360次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-29 16:19
你好,不需要的
业务招待费 只是做纳税调整增加,调整之后的应纳税所得额还是负数,不需要缴纳企业所得税的
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
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您好,没有发生就不用调整的
2020-01-03 21:48:01
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你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
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按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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2017-09-29 16:23
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2017-09-29 16:25