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Q
于2023-02-15 16:09 发布 682次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2023-02-15 16:10
你好!返点是你们给京东还是京东给你们?
Q 追问
2023-02-15 16:17
老师 供应商开发票那几栏是我们给京东
2023-02-15 16:18
老师 正常不应该是先按照结算价格结算货款,我们给京东返点,从货款里扣,然后京东给我们开发票:
耿老师 解答
2023-02-15 16:22
你好!是也让你们开折扣发票
2023-02-15 17:14
收到钱少的部分做这个分录就可以了?
2023-02-15 17:18
现在还有一个问题,比如这笔业务,我开发票如果折扣额和销售额开在同一发票上 是可以按照折扣后金额50000确认收入的,对吗?
2023-02-15 17:20
但是前两个月出货时已经按照50048确认收入了
2023-02-15 17:32
你好!是的,开了折扣发票可以这样处理,开在同一发票里可以按空出购金额确认收入
2023-02-15 18:36
老师 那当时已经确认了50048的收入,现在开了50048加48折扣的票,意思重新确认收入5万,把原来确认的收入50048冲减点?
2023-02-15 18:43
你好,是的,你开了红字发票可以根据这张发票折扣金额计入你的销售费用和冲税金
2023-02-16 08:59
老师 应收账款不变,只是把折扣部分收入冲掉转为费用?
2023-02-16 09:02
既然冲了收入那就不能费用了,不是吗
2023-02-16 09:14
你好!借销售费用 蓝字 贷应交税费 红字 贷应收账款蓝字
2023-02-16 09:18
那就相当于不用对方再开具服务费发票,我用我开的折扣发票就能作为费用处理 ?
2023-02-16 09:37
你好!是的,可以这样理解
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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