根据确实无法支付的应付账款,补交以前年度增值税和所得税后,转销的这个应付账款的账务处理:借:应付账款 贷:营业外收入 借:营业外收入 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 这样对吗?
鲜鲜儿
于2017-10-09 16:07 发布 1519次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-09 16:08
你好,账务处理是这样,但是不需要补交增值税
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你好,是的
2017-05-19 17:39:57
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同学,你好
你收入有什么问题?
2024-04-03 13:59:15
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你好,你的分录是正确的的
2019-08-16 16:01:38
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你好,是什么原因会导致社保会退费?
2020-02-22 15:37:20
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是这样做调整,结转分录
2018-11-24 09:47:48
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