培训机构这次跟别的机构一起做了一次培训公章上收了200万转了100万个一起做培训的机构 本来我是准备100万挂往来100万做收入的 他现在收到我的钱要开票给我 请问我怎么做账 他开票给我是不是我200万都要做收入这100万发票做费用?那这样的话不是比我做代收代付要缴纳的税多?
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于2017-10-11 15:59 发布 935次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好,是的,这个200万元都要做收入的,收到100万元的发票做费用或者成本处理。这样的话,是要比做代收代付要缴的税多。
2017-10-12 21:13:46
你好,需要根据各自的金额制作费用分割单入账
2017-08-21 13:37:36
按实际发生有发票的入账啊,不是按收入入账
2018-07-09 10:43:09
没收到 借:预付账款 贷:银行存款
收到 借:管理费用 贷:预付账款
2020-08-04 09:55:11
你好,费用可以不入账,但是收入未开票需要入账,并缴纳税款
2018-09-27 17:22:11
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