前几天我们单位补税了,税务那边说用上个月的留抵抵了一部分,但是我刚刚发现我们的留抵就是申报的出口退税那部分,上个月就已经退税了,那留抵是不是不能抵了啊?比如说上月留抵5000,退税也是5000,9月已退了,要补税10000,税务那边说可10000-留抵5000=5000,所以10月就是补了5000税
朴老师
于2017-10-12 15:04 发布 907次浏览
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李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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