那分录我这样对不借原材料~某某材料贷应付账款-应付暂估款那我就是要在应付账款下设置一个二级科目应付暂估款这个应付暂估款也不用设置明细是哪个供应商的是吧
小乐
于2017-10-13 10:54 发布 884次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以不设置的
2017-10-13 10:54:49
你好,可以按这样账务处理:
暂估入库时:
借:原材料
贷:应付账款——入库未达账款
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——入库未达账款(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——增值税(进项)
贷:应付账款
2019-06-08 08:09:09
一般次月冲回,然后根据发票进行账务处理,所以暂估应付账款不需要设置3级明细科目
2016-02-05 09:55:54
您好
可以这样设置
借:原材料——某材料
贷:应付账款-应付暂估款
2019-04-24 14:20:49
你好,材料需要根据材料名称设置明细,应付账款明细就是暂估
2017-10-11 17:29:41
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