送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-02-20 19:28

凭证过账反过账操作方法如下: 
1、反过账操作前,请先确认凭证是否是本期记账张,一般情况下只有本期记账凭证才可以进行反过账操作; 
2、进入凭证模块,点击“反过账”、右击凭证的“反过账”,然后确认凭证号,最后“确定”即可完成反过账操作; 
3、反过账操作也可以在凭证预览中进行,右击单条凭证,点击“反过账”即可; 
4、反过账操作完成后,请再次核实账簿是否已经进行反过账操作,凭证的贷方金额和科目余额是否已经更正;如还没有完成,请再次检查账簿是否已经记账,以及账簿中每条凭证是否已经反过账,并仔细核对凭证是否有错误,比如科目是否有误、数量金额是否有误等。 
5、凭证反过账后,财务人员应及时更改凭证,以确保账务记录的真实性和准确性。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...