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梦魇
于2017-10-19 18:47 发布 943次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-19 18:55
您好,7月份的账按电力发票金额直接做账处理,借;管理费用-电费等科目,贷:现金或者银行存款。8月份收到增值税专用发票时,再全额红冲7月份的凭证,再按增值税专用发票做账处理。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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