送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-10-19 18:55

您好,7月份的账按电力发票金额直接做账处理,借;管理费用-电费等科目,贷:现金或者银行存款。8月份收到增值税专用发票时,再全额红冲7月份的凭证,再按增值税专用发票做账处理。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...