送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2023-02-23 17:29

同学
你好
借 应收账款
贷 管理费用/营业外收入-赔偿损失费。

上传图片  
相关问题讨论
同学 你好 借 应收账款 贷 管理费用/营业外收入-赔偿损失费。
2023-02-23 17:29:53
你好 借其他应收款 贷库存商品
2022-01-14 14:14:54
损失款在其他应收款科目下核算
2016-08-17 17:07:19
你好 借;待处理财产损益113000,贷;原材料100000,应交税费——应交增值税(进项税额转出)100000*13% 借;营业外支出(差额),其他应收款10000,贷;待处理财产损益113000
2020-06-08 10:52:58
同学,你好 借:其他应收款6000 营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-转出进项税额1950 原材料 1500(应该不是1500,你看看)
2023-05-14 16:08:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...