采购开始申请备用金额7500去采购物品,回来报销的时候单据也是7500,回来报销流程也是费用报销单据然后领导签名,然后会计入账,还需要给出纳那边吗,单据哪里盖什么章
侯时小
于2017-10-20 09:52 发布 1110次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-20 10:03
您好!是的。你说的单据是指什么单据?
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你好,发生了费用是需要填写费用报销单的
2019-09-05 14:51:14
你好,不用的呢,一般不用写
2019-06-11 16:49:22
你好,写上冲抵,不用盖章
2019-12-29 09:49:34
你好是的,需要出纳填写报销单。
是
2020-06-18 14:23:31
你好同学,两次申请备用金,你可以作为两次业务来处理。第一次的5000先作为费用处理后,冲减账面3000备用金,并支付2000元现金或银行存款。然后在付3000备用金。
2019-10-30 10:03:29
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